当前位置 当前位置:首页 > 政府数据 > 财政预决算

202306/1311:25

来源
可镇

A+ A-
保存

武川县可镇人民政府2022年决算公开

收入支出决算总表

单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,472.93 一、一般公共服务支出 15 826.11
二、事业收入 2
二、外交支出 16
三、经营收入 3
三、教育支出 17 62.25
四、其他收入 4 330.00 四、科学技术支出 18

5
五、文化旅游体育与传媒支出  19

6
六、社会保障和就业支出 20 646.25

7
七、卫生健康支出 21 59.24

8
八、农林水支出 22 3,719.43

9
九、住房保障支出 23 118.28
本年收入合计 10 5,802.93 本年支出合计 24 5,431.56
用事业基金弥补收支差额 11
结余分配 25
年初结转和结余 12
年末结转和结余 26

13

27
总计 14 5,802.93 总计 28 5,431.56
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
收入决算表


单位:万元
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,851.62 5,521.62



330.00
201 一般公共服务支出 826.12 826.12




20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 810.24 810.24




2010301 行政运行 789.61 789.61




2010302 一般行政管理事务 0.63 0.63




2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 20.00 20.00




20132 组织事务 15.88 15.88




2013299 其他组织事务支出 15.88 15.88




205 教育支出 62.25 62.25




20502 普通教育 62.25 62.25




2050202 小学教育 62.25 62.25




208 社会保障和就业支出 646.24 646.24




20802 民政管理事务 129.75 129.75




2080208 基层政权建设和社区治理 129.75 129.75




20805 行政事业单位养老支出 204.25 204.25




2080501 行政单位离退休 30.79 30.79




2080502 事业单位离退休 41.63 41.63




2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.33 131.33




2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.50 0.50




20807 就业补助 283.00 283.00




2080705 公益性岗位补贴 283.00 283.00




20808 抚恤 29.24 29.24




2080801 死亡抚恤 29.24 29.24




210 卫生健康支出 59.24 59.24




21011 行政事业单位医疗 59.24 59.24




2101101 行政单位医疗 24.00 24.00




2101102 事业单位医疗 35.24 35.24




212 城乡社区支出 397.50 397.50




21201 城乡社区管理事务 300.00 300.00




2120199 其他城乡社区管理事务支出 300.00 300.00




21205 城乡社区环境卫生 50.00 50.00




2120501 城乡社区环境卫生 50.00 50.00




21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 47.50 47.50




2120803 城市建设支出 20.00 20.00




2120804 农村基础设施建设支出 27.50 27.50




213 农林水支出 3,719.43 3,389.43



330.00
21301 农业农村 699.53 699.53




2130104 事业运行 699.53 699.53




21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 2,675.33 2,345.33



330.00
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2,675.33 2,345.33



330.00
21307 农村综合改革 344.57 344.57




2130701 对村级公益事业建设的补助 100.00 100.00




2130705 对村民委员会和村党支部的补助 244.57 244.57




221 住房保障支出 118.28 118.28




22102 住房改革支出 118.28 118.28




2210201 住房公积金 118.28 118.28




223 国有资本经营预算支出 1.20 1.20




22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 1.20 1.20




2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 1.20 1.20




224 灾害防治及应急管理支出 21.36 21.36




22401 应急管理事务 21.36 21.36




2240199 其他应急管理支出 21.36 21.36




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 5,851.62 2,414.10 3,437.52


201 一般公共服务支出 826.12 694.99 131.13


20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 810.24 691.61 118.63


2010301 行政运行 789.61 690.98 98.63


2010302 一般行政管理事务 0.63 0.63



2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 20.00
20.00


20132 组织事务 15.88 3.38 12.50


2013299 其他组织事务支出 15.88 3.38 12.50


205 教育支出 62.25 62.25



20502 普通教育 62.25 62.25



2050202 小学教育 62.25 62.25



208 社会保障和就业支出 646.24 403.24 243.00


20802 民政管理事务 129.75 129.75



2080208 基层政权建设和社区治理 129.75 129.75



20805 行政事业单位养老支出 204.25 204.25



2080501 行政单位离退休 30.79 30.79



2080502 事业单位离退休 41.63 41.63



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.33 131.33



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.50 0.50



20807 就业补助 283.00 40.00 243.00


2080705 公益性岗位补贴 283.00 40.00 243.00


20808 抚恤 29.24 29.24



2080801 死亡抚恤 29.24 29.24



210 卫生健康支出 59.24 59.24



21011 行政事业单位医疗 59.24 59.24



2101101 行政单位医疗 24.00 24.00



2101102 事业单位医疗 35.24 35.24



212 城乡社区支出 397.50 100.00 297.50


21201 城乡社区管理事务 300.00 100.00 200.00


2120199 其他城乡社区管理事务支出 300.00 100.00 200.00


21205 城乡社区环境卫生 50.00
50.00


2120501 城乡社区环境卫生 50.00
50.00


21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 47.50
47.50


2120803 城市建设支出 20.00
20.00


2120804 农村基础设施建设支出 27.50
27.50


213 农林水支出 3,719.43 976.10 2,743.33


21301 农业农村 699.53 699.53



2130104 事业运行 699.53 699.53



21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 2,675.33 32.00 2,643.33


2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2,675.33 32.00 2,643.33


21307 农村综合改革 344.57 244.57 100.00


2130701 对村级公益事业建设的补助 100.00
100.00


2130705 对村民委员会和村党支部的补助 244.57 244.57



221 住房保障支出 118.28 118.28



22102 住房改革支出 118.28 118.28



2210201 住房公积金 118.28 118.28



223 国有资本经营预算支出 1.20
1.20


22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 1.20
1.20


2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 1.20
1.20


224 灾害防治及应急管理支出 21.36
21.36


22401 应急管理事务 21.36
21.36


2240199 其他应急管理支出 21.36
21.36


注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次
1 栏次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 5,472.93 一、一般公共服务支出 16 826.11 826.11
二、政府性基金预算财政拨款 2 47.50 二、外交支出 17



3
三、教育支出 18 62.25 62.25

4
四、科学技术支出 19



5
五、文化旅游体育与传媒支出 20



6
六、社会保障和就业支出 21 646.25 646.25

7
七、卫生健康支出 22 59.24 59.24

8
八、农林水支出 23 3,389.43 3,389.43

9
九、住房保障支出 24 118.28 118.28
本年收入合计 10
本年支出合计 25 5,101.56 5,472.93 47.50
年初财政拨款结转和结余 11
年末财政拨款结转和结余 26


一、一般公共预算财政拨款 12

27


二、政府性基金预算财政拨款 13

28



14

29


总计 15 #REF! 总计 30 5,101.56 5,472.93 47.50
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注
功能分类科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5
合计 5,472.92 2,414.10 2,192.64 221.47 3,058.82
201 一般公共服务支出 826.12 694.99 653.10 41.90 131.13
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 810.24 691.61 649.72 41.90 118.63
2010301 行政运行 789.61 690.98 649.09 41.90 98.63
2010302 一般行政管理事务 0.63 0.63 0.63


2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 20.00


20.00
20132 组织事务 15.88 3.38 3.38
12.50
2013299 其他组织事务支出 15.88 3.38 3.38
12.50
205 教育支出 62.25 62.25 62.25


20502 普通教育 62.25 62.25 62.25


2050202 小学教育 62.25 62.25 62.25


208 社会保障和就业支出 646.24 403.24 403.24
243.00
20802 民政管理事务 129.75 129.75 129.75


2080208 基层政权建设和社区治理 129.75 129.75 129.75


20805 行政事业单位养老支出 204.25 204.25 204.25


2080501 行政单位离退休 30.79 30.79 30.79


2080502 事业单位离退休 41.63 41.63 41.63


2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.33 131.33 131.33


2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.50 0.50 0.50


20807 就业补助 283.00 40.00 40.00
243.00
2080705 公益性岗位补贴 283.00 40.00 40.00
243.00
20808 抚恤 29.24 29.24 29.24


2080801 死亡抚恤 29.24 29.24 29.24


210 卫生健康支出 59.24 59.24 59.24


21011 行政事业单位医疗 59.24 59.24 59.24


2101101 行政单位医疗 24.00 24.00 24.00


2101102 事业单位医疗 35.24 35.24 35.24


212 城乡社区支出 350.00 100.00
100.00 250.00
21201 城乡社区管理事务 300.00 100.00
100.00 200.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 300.00 100.00
100.00 200.00
21205 城乡社区环境卫生 50.00


50.00
2120501 城乡社区环境卫生 50.00


50.00
213 农林水支出 3,389.43 976.10 896.53 79.57 2,413.33
21301 农业农村 699.53 699.53 699.53


2130104 事业运行 699.53 699.53 699.53


21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 2,345.33 32.00 14.00 18.00 2,313.33
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2,345.33 32.00 14.00 18.00 2,313.33
21307 农村综合改革 344.57 244.57 183.00 61.57 100.00
2130701 对村级公益事业建设的补助 100.00


100.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 244.57 244.57 183.00 61.57

221 住房保障支出 118.28 118.28 118.28


22102 住房改革支出 118.28 118.28 118.28


2210201 住房公积金 118.28 118.28 118.28


224 灾害防治及应急管理支出 21.36


21.36
22401 应急管理事务 21.36


21.36
2240199 其他应急管理支出 21.36


21.36
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,850.61 302 商品和服务支出 221.47
30101 基本工资 692.84 30201 办公费 92.00
30102 津贴补贴 633.66 30202 印刷费 38.27
30103 奖金 13.89 30203 咨询费
30104 伙食补助费
30204 手续费
30105 绩效工资 149.11 30205 水费 0.02
30106 机关事业单位基本养老保险缴费 137.41 30206 电费 11.30
30107 职业年金缴费 0.50 30207 邮电费 3.87
30108 职工基本医疗保险缴费 62.90 30208 取暖费
30109 公务员医疗补助缴费
30209 物业管理费
30110 其他社会保障缴费 5.22 30211 差旅费
30111 住房公积金 122.62 30212 因公出国(境)费用
30112 医疗费
30213 维修(护)费 20.98
30113 其他工资福利支出 32.46 30214 租赁费 2.00
303 对个人和家庭的补助 269.62 30215 会议费 3.00
30301 离休费
30216 培训费
30302 抚恤金 29.24 30217 公务接待费 3.00
30303 生活补助 206.95 30218 专用材料费
30304 医疗费补助
30226 劳务费 9.43
30305 奖励金
30227 委托业务费
30306 其他对个人和家庭的补助 33.43 30228 工会经费



30229 福利费



30226 公务用车运行维护费



30231 其他交通费用 26.30



30239 其他商品和服务支出 11.30



310 资本性支出



31002 办公设备购置



31003 专用设备购置



31007 信息网络及软件购置更新



31013 公务用车购置



31022 无形资产购置



31099 其他资本性支出
人员经费合计 2,120.23 公用经费合计 221.47
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计  公务用车购置费 公务用车运行费 小计  公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
























注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是  包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
47.50 47.50
47.50
212 城乡社区支出
47.50 47.50
47.50
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出
47.50 47.50
47.50
2120803 城市建设支出
20.00 20.00
20.00
2120804 农村基础设施建设支出
27.50 27.50
27.50
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:财政部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


主办单位:武川县人民政府办公室 地址:中国·内蒙古·呼和浩特市·武川县·可镇 电话:0471-8812203 

邮编:011700 蒙ICP备16004354号 政府网站标识码:1501250001 蒙公网安备 15012502000102号

技术支持:内蒙古凌动信息科技有限公司  

党政机关