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武川县西乌兰不浪镇2015年部门决算公开

2016-11-14 来源: 财政局 字号:【

   
  一、机构设置及职能
  1、主要职责:
    (1)重点落实党的各项扶农惠农政策。正确诠释政策的针对性和时效性。搞好政策服务,让老百姓知道该干什么,  不该干什么,不断增强政策和法规意识,提高农民依法维护自身利益的自觉性。
    (2)千方百计增加农民收入和发展农村经济。一是尽快学会运用经济和市场规律办事,把发展经济的职能交给社会、交给群众、交给市场经济中的经营主体,重点是引导农民进入市场,精心创造环境和提供优质高效的服务;二是要组织引导农民进行科学化、现代化的农业生产,合理制定农业经济结构调整的规划,谋划切实可行的发展路,确定重点,培育试点,推广普及实用性科学技术,由过去的行政命令变为引导服务;三是要为农民提供准确快捷的信息,不断培育农村经济的增长点,拓宽二、三产业的发展渠道,实现劳动力的有效转移,最终达到本区域产业结构优化和农民增收的双赢效果。
    (3)为农村重点提供公共服务和社会化服务,大力发展社会公共及集体公益事业。由过去偏重于经济发展转向与社会管理并重的整体协调发展。及时推行与农民对话沟通制度,通过介绍和通报相关情况,全面听取老百姓的意见和建议,不断改进服务方式,从而有效提高公共服务水平。
   (4)从构建和谐社会的高度出发维护农村社会稳定,大力推进农村的民主和法制建设。一是进行依法行政和普法教育,紧紧围绕建立法制政府和责任政府的目标,严格规范政府的从政行为,对农民采取多种形式的法律教育,不断提高大众的法律意识。二是建立健全调解防范体制,完善村、乡两级组织,充分发挥村民自治和司法调解的用,及时处理群众来信来访,调解民事纠纷,调查社情民意,扶持弱势群体,加强重点监管,开展综合治理。三是全面推行政务公开制度,把涉及“三农”工作的事及时向群众和社会公开,让老百姓依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权。四是配合有关部门做好各类企业的生产安全管理,快捷处理突发事件,保护人民的生命财产免受损失。五是大力发展农村文化事业,活跃农民文化生活,推动本辖区社会主义文化事业健康发展。
    2、镇机关机构设置:
    行政机构设置:经济发展办公室、社会事务发展办公室、党政综合办。
    政府系统设置:农牧林水科技综合服务站、文化卫生人口和计划生育服务站、劳动保障事务所、财政所、敬老院。
    内部科室分配:党委办、政府办、人大办、纪检办、武装部、综合办、团委、妇联、工会、红+字、民政办、财政所、劳动保障事务所、党政联合办公室、城镇办、工业办、扶贫办、水务办、农牧办、土地办、合管办、计生办、科技站、文化站、计生服务站。
    学校:我镇共设立中学一所、小学两所(乌兰不浪中学、乌兰不浪小学、中后河小学)。
二、收支增加变化及原因
2015年度与2014年度相比较
1、本年收入2015年29444116.50元,2014年18346720.40元。比上年增加11097396.10元,增减率60.49%,原因是2015年度新增十个全覆盖项目款。
(1)一般公共预算财政拨款2015年29048820元,2014年18233068.40元,比上年增加10815751.60元,增减率59.32%,原因是2015年度新增十个全覆盖项目款。
(2)政府性基金预算财政拨款:2015年395296.50元,2014年113652元,比上年增加281644.50元,增减率247.81%,原因是2015年度新增十个全覆盖项目款。
2、本年支出:2015年29754116.50元,2014年18036720.40元,比上年增加11717396.10元,增减率64.96%,原因是本年度人员工资上涨导致支出增加。
(1)基本支出:2015年29444116.50元,2014年16966720.40元,比上年增加12477396.10元,增减率73.54%,原因是本年度人员工资上涨导致支出增加。
①人员经费:2015年27036049.60元,2014年13697666元,比上年增加13338383.60元,增减率97.38%,原因是本年人员工资上涨导致支出增加。
②日常公用经费:2015年2408066.90元,2014年3269054.40元,比上年减少860987.50元,增减率-26.34%,原因是本年度经费紧张,节约开支。
(2)项目支出:行政事业类项目2015年310000元,2014年1070000元,比上年减少760000元,增减率-71.03%,原因是本年没有项目,支出上年剩余款。
3、年末结转和结余:一般公共预算财政拨款2014年310000元,2015年比2014年减少310000元,增减率-100%,原因是本年把上年的结转项目款支出,余额为零。
三、三公经费支出增减变化原因
三公经费支出2015年140000元,2014年130000元,2015年比2014年增加10000元,增加率7.69%,本年因:1、公务用车运行费:2015年80000元,有公务用车7辆,2014年85000元,2015年比2014年减少5000元,增减率为-5.88%。2、接待费:2015年60000元,公务接待批次45次,接待人次420人,2014年45000元,2015年比2014年增加15000元,增减率为33.33%;2015年因公出国(境)费用为0。
四:政府性基金财政拨款支出情况:2015年财政拨款支出39.53万元,2014年无财政拨款。同去年相比增加100%,增长原因用于风电征地款。
五、公开表(决算)附后

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