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武川县人大常委会2015部门决算公开

2016-11-10 来源: 财政局 字号:【

       一、人大基本情况
        武川县人大及其常委会依法设置办公室、政治法律民族工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举任免联络工作委员会五个正科级办事批构。
        (一)县人大常委会办公室
  1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议和常务委员会召开的其他会议的眼务工作;
  2、起草常委会综合姓文件,编印县人民代表大会文件汇编;3、负责常委会文书处理、机要保密、资料管理工作,收集整理人大工作信息;
  3、负责常委会文书处理、机要保密、资料管理工作,收集整理人大工作信息;
4、承办有关的人民代表、人民群众对县人民政府,人民法院、人民检察院和国家工作人员的申诉、意见的具体工作,承办人民代表、人民群众的来信来访工作;
  5、负责常委会机关行政、人事保卫、离退休干部职工的管理等项工作;
  6、承办常委会会议、主任会议交办的其他工作。
        根据上述职责和任务;办公室内设秘书室、财务室、文书档案室。
       (二)县人大常委会各工作委员会
        工作委员会是县人民代表大会常务委员会常设工作机构,在闭会期间,受县人大常委会的领导。
        1、政治法律民族工作委员会
  (1)根据县人大常委会年度工作要点,提出本委员会对的年度工作计划和总结;
  (2)对县人民政府制定的行政措施、办法和发布的决定,乡镇人民代表大会的决议、决定进行审查,必要时提出审查报告;
  (3)承办对公、检、法机关的决定、判决、裁定同法律、法规相抵触情况的调查,并提出报告;
  (4)对上级人民代表大会常务委员会征求意见的法律、法规草案,组织讨论,提出修改意见;
  (5)负责县人大常委会依法治县工作的综合协调;
  (6)承担有关民族宗教侨务方面监督工作的具体事项;
  (7)办理有关民族宗教侨务方面的议案、建议、批评和意见;
  (8)负责对县民族宗教侨务方面的重大事项进行调查研究,进行民族法制建设理论的研究;
  (9)落实人民代表大会会议、常委会会议、主任会议通过的涉及到本委员会的有关工作任务。承办领导交办的其它工作。
        2、财政经济工作委员会
  (1)负责审查县国民经济和社会发展规划、计划草案及对计划执行情况进行监督的具体工作;
  (2)负责审查县财政预算草案、县财政预算变更调整方案、县财政决算草案和对预算执行情况进行监督的具体工作;
  (3)承担有关财政经济方面监督工作的具体事项;
  (4)负责对县财政经济方面的重大事项进行调查研究;
  (5)办理有关财政经济方面的议案;
  (6)完成常委会会议和主任会议交办的其他工作。
        3、教育科学文化卫生委员会
  (1)依法监督检查教育、科学、文化、卫生方面法律的执行情况,促进教育、科学、文化、卫生事业的发展;
  (2)听取教育、科学、文化、卫生等部门的工作汇报,反映重大问题,提出改进建议;
  (3)完成常委会会议和主任会议交办的其他工作。
         4、选举任免联络工作委员会
  (1)负责本级和上级人大代表的选举和补选工作,指导乡镇人大换届选举工作;
  (2)承办县人大常委会对“一府两院”组成人员的辞职、任免工作的具体事宜;
  (3)负责县人大常委会任命国家机关工作人员任前法律考试的有关工作;
  (4)负责对选举、任免、代表工作和相关法律、法规执行情况的调查研究;
  (5)负责组织联络市、县人大代表的学习、培训、视察、调查和代表的考核管理工作;
  (6)负责县人民代表大会各代表团代表提出的议案、建议、批评和意见的征集、分类、转办的督办工作,并负责向县人代会报告办理结果;
  (7)协助办公室对“一府两院”被任命人员的述职评议工作和代表评议工作,指导乡镇人大代表评议工作;
  (8)受理人民群众对各级人大选举工作及人大代表执行代表职务方面的来信来访和对县人大常委会任命的国家机关工作人员的检举、揭发、控告;
  (9)负责同市人大常委会、乡镇人大主席的联络工作;
  (10)完成常委会会议和主任会议交办的其他工作
         二、公共财政预算拨款收支情况、同去年相比增减变化及原因。
         2015年财政拨款收入371.4万元,支出318.78万元,年末结转78.8万元。比上年下降27%。主要原因是公务经费下降。支出中:行政运行支出240.15万元,社会保障和就业支出131.25万元,商品和服务支出26.14万元。商品和服务支出中印刷费6.85万元,邮电费0.5万元,维护费1.45万元,差旅费0.97万元,会议费6.07万元,培训费0.59万元,公务接待费3.45万元。公务用车维护费6.27万元。
          三、政府性基金财政拨款支出情况、同去年相比增减变化及原因:无此项收支。
          四、财政拨款“三公”经费支出情况、同去年相比增减变化及原因。
          三公经费合计22.07万元,比上年下降66%。重要原因是压缩三公经费支出。会议费预算7.2万元,决算6.07万元,比上年降低81%。公车运行维护费6.27万元,比上年减少76%。招待费预算8.6万元,决算3.45万元,比上年下降46%,约接待58人次。公务用车保有量8辆,未购置新的公务车。因公出国(境)支出0万元,比上年同期(增加或)减少0万元,(增长或)下降0 %。         

         五、名词解释
         1、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
         2、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
         3、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
         4、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
         5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
         6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

         六、2015部门决算公开(见附表)

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