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武川县水务局2016年部门预算公开

2016-02-16 来源: 财政局 字号:【

        一、主要职责:
       1、贯彻执行国家水利方针政策和法律法规,拟订全县水利工作的政策及水利发展战略,组织编制水利中长期规划和年度计划;与有关部门配合研究拟订全县水利投资计划;根据职能分工和分级负责的有关规定,负责全县水利规划、水工程基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作,并组织实施。
      2、实施全县水资源的管理与监督,负责全县水资源开发利用规划,拟订全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织全县国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源论证、水土保持方案审查和防洪影响评价工作;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;组织实施全县取水许可制度和水资源有偿使用制度。负责县城、集镇供水、排水、污水处理、再生水利用定位规划和管理工作。
      3、组织编制水资源保护规划;组织拟订全县重要河流水功能区的划分并监督实施,审定水域纳污能力;提出限制排污总量意见,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
      4、拟订全县节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和推动节水型社会建设工作。
      5、依法负责水利行业安全生产管理工作。指导水库、大坝等水利工程的安全监管;加强水利工程建设的监督检查;负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨乡镇水事纠纷;指导水政监察和水行政执法。
      6、组织指导全县水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护;组织指导重要河流、湖泊、跨乡镇界河流的综合治理和开发;指导水利工程建设与运行管理;负责河道、水库的综合治理和开发利用。负责全县范围河道内、水库(坝)的采运沙石、取土、采矿的统一管理及综合整治工作。
      7、主管全县水土保持工作;研究拟订全县水土保持规划并监督实施;组织全县水土流失的监测和综合防治,组织指导全县水土保持重点治理区的工作;开展水土保持监督执法工作,审查、发放《水土保持许可证》,监测水土流失,调查处理违反水土保持法律、法规的案件,协调解决水土保持纠纷,负责征收水土流失防治费和水土保持补偿费,负责对全县水保执法队伍实施行业管理。
      8、管理全县农村水利、城镇和乡村供水、人畜饮水工作。组织协调全县农田水利和城镇供水基本建设,指导农村、城镇饮水安全、节水灌溉、水库除险加固等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设;按规划指导农村水资源开发工作。
      9、承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全县防汛抗旱工作,对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制县级防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。
     10、负责全县水利科技和教育工作;组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流;指导全县水利职工队伍建设。
      二、单位机构设置:
      武川县水务局是2002年在全县机构改革中,自来水公司由城建委划归水利局,实现城乡水务一体化,武川县水利局更名为武川县水务局,是负责全县水利基础设施建设、防汛抗旱、水土保持建设、城乡与工业供水,水利工程管理及水资源管理的政府职能部门。局内设机构5个(办公室、财务室、水政水资源办公室、防汛指挥部办公室、重点项目办公室),下设二级单位9个(水利工作队、人畜饮水办公室、水保工作站、水保试验站、抗旱服务队、打井队、水库管理站、水政监察大队、城镇供水管理中心)。

       三、部门预算情况说明:
       2016年一般公共预算安排资金9951000,一般公共预算收入9951000。一般公共预算支出9951000元。其中:社会保障和就业支出3529316,农林水事物6421684。
       四、三公经费情况说明:
       2016年“三公”经费年初预算安排合计9.4万元,比上年同期减少了2.5万元,减少了21.01%。其中公务接待费安排2.8万元,比上年同期减少了0.5万元,减少15.16%,公务用车运行维护费安排6.6万元,比上年同期减少2.0万元,减少了23.26%,公车保有量10辆,国内接待59次,人数563人。因公出国(境)支出0万元,与上年同期相比无增减。“三公”经费同上年减少的主要原因:压缩开支,减少公务接待批次,减少公车运行维护费用。

      五、2016年部门预算(见附表):

      六、 2016年部门预算名词解释:
      1、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
      2、财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。
      3、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
      4、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
      5、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
      6、一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。
      7、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
      8、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
      9、住房保障支出 (类):集中反映政府用于住房方面的支出。
      10、“三公经费”支出:是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出;公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
      11、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

 

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